软件介绍

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1、 系统概述

执行基本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对内部控制的有效性进行审计。
——《企业内部控制基本规范》

针对不同企业的需求,博科资讯为其量身定制审计信息化管理系统。系统的总体设计思路是将审计准则作为主线贯串审计全过程,以在线审计实时监控为数据平台,以审计信息系统管理为控制驱动,以计算机辅助审计为作业手段,实现监、审、管三位一体,三大系统模块功能相互依托,相互制约,信息互动,灵活便捷的审计信息化管理机制和运行目标。

远程实时监审系统

联网实时监控是实现财务监控与审计监督的“三个转变”(即从单一事后审计转变为事后审计与事中监控和审计相结合,从单一静态审计转变为静态审计与动态财务监控和审计相结合,从单一现场审计转变为现场审计与远程监控和远程审计相结合)的唯一手段。
借助实时监审的功能,博科资讯审计信息化管理平台可以帮助企业管理者提高内部管理与控制能力,真正将传统现场、静态、事后审计的模式转变为事中动态监督、远程审计和现场取证的全新审计模式
审计管理分析系统

审计管理分析系统主要包括审计计划管理、审计质量管理、审计项目管理、审计人员管理、审计统计报表管理等功能,可以帮助内部审计人员规范作业程序,管理办公自动化方面的系统。

审计项目作业系统

审计项目作业系统严格遵循审计准则,并根据审计计划驱动自动立项,同时进行作业过程控制。审计项目作业系统按审计开展的业务类型,可分为财务收支审计、经济责任审计、IT审计、专项审计、建设项目审计、后续审计、投资审计等功能模块。通过对被审计对象财务数据进行自动预警分析,提供多种表、账、证的检查方法和审计工具,及时发现审计线索,对审计疑点进行汇总并生成审计证据及工作底稿,提供各种审计工具进行审计取证作业,生成各种表格、审计工作文书等

健全内部审计机构、加强内部审计监督是营造守法、公平、正直的内部环境的重要保证。
——《企业内部控制基本规范》
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